Добрый день! Компания на ОСНО, импорт из дальнего зарубежья. В результате проверки ФТС в 3 квартале 2025 года скорректированы ГТД по импорту по всем ГТД 2023 года в сторону увеличения. Доначислены таможенный НДС и пошлина. Согласно учетной политике в БУ и НУ таможенные пошлины учитываются в себестоимости товаров и списываются по средней себестоимости. Ввезенные товары частично проданы в 2023 году, частично в 2024 году, часть товаров на остатках в 2025 году. Подскажите, пожалуйста, как отразить доначисление НДС и пошлины в программе 1С и принять доплаченный НДС к вычету?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Включение таможенных пошлин в себестоимость товара за прошлый период в 1С Проверка таможни в 2025г за 2022г.Доначисленные суммы пошлин по ГТД отнести на увеличение фактической себестоимости приобретенных товаров в БУ и…
- Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара, если товар частично продан в 1С Добрый день. Нам поступил товар по ГТД в августе 2025г. Возможно какой то товар был уже продан. В сентябре таможня…
- Увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С Добрый день. ФТС увеличила стоимость ГТД. ГТД датирована октябрем 2025. ФТС доначислила таможенную стоимость в феврале 2026. Увеличение таможенной стоимости…
- ФТС скорректировала сумму НДС в таможенной декларации по решению суда. Как отразить операцию по возврату денежные средства на ЕЛС в 1С Добрый день! Организация занимается продажей медицинских изделий применяемых в стоматологии, при этом является импортером этих изделий из Германии. Ведется раздельный…
Статьи по этой теме
- Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С? Минфин разъяснил, что уменьшать налоговую базу 2025 года на расходы прошлых периодов, в которых действовала более низкая ставка налога на…
- Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС? Источник: Письмо Минфина от 31.03.2025 N 03-07-11/31401 Информация для: упрощенцев В 2024 году компания работала на ОСНО и начисляла с…
- Переходные положения по НДС 22% с 2026 года При переходе на НДС 22% налоговая служба рекомендует ориентироваться на подходы из Письма ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ (которое она…
- Услуги оказаны в 2024, первичка составлена в 2025. Предъявлять ли НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 11.04.2025 N 03-07-11/36455 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, нужно ли предъявлять покупателю НДС к оплате, если…
Здравствуйте!
Посмотрите материал
Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Останутся вопросы, пишите.
«документ Операция только сторнирует записи» — укажите сумму доначисленной пошлины и НДС с плюсом, тогда получится «доначисление».
«Если товар продан в 2023 году начисление пошлины не на 41 счет как в примере» — посмотрите шаг 3.
Если товары проданы, таможенные пошлины отнесите на себестоимость продаж. Сделать это можно напрямую (Дт 90.02 Кт 76.09) или через записи по счету учета товаров. Т.е. если вы знаете, что весь товар продан, то можно сделать прямую проводку Д90.02 К 76.09 (без распределения на сч.41).
«Как отразить корректировки в программе по налогу на прибыль в связи с корректировкой таможенной пошлины за прошлые налоговые периоды?» — нет однозначного ответа и зависит от выбранной вами позиции
позиция 1 (безопасная) — подать УД по налогу на прибыль
Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С?
позиция 2 — рассматривать ситуацию как новый фактор и отразить текущим периодом
Рада была помочь!