Добрый день! Сотрудник стал резидентом с 24.10.25г, я по вашему видео поменяла ему статус, занесла документ перерасчет НДФЛ. Сейчас при любом начислении дохода (зп октября или отпуска) встает корректировка ндфл и выплачивается в ведомость та сумма сколько начислено. Это верно. Но в ведомость продолжает попадать удерж ндфл. Почему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Нерезидент стал резидентом
Все комментарии (38)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка по НДФЛ Добрый день! помогите пожалуйста найти ошибку , по двум сотрудникам вышел неудержанный НДФЛ , формирую ведомость на выплату и программа…
- Об исправлении ошибки, допущенной в документе "Начислении зарплаты и взносов" Из документа "Начисление зарплаты и взносов" за октябрь (выплата в ноябре) ошибочно удален посчитанный и выплаченный в авансе за 1-ю…
- Пересортица выплаты основной работник - совместитель Здравствуйте. У меня почти каждый месяц происходит пересортица в выплатах сотрудника основного работника и внутреннего совместителя. Причем, одного и того…
- Увольнение внутреннего совместителя Увольняли внутреннего совместителя 9 июня, а выплату делают 4 июля. Аванс начисляли по основному месту. А выплата прошла по двум…
Статьи по этой теме
- Можно ли отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП? Слышали, что разработчики не рекомендуют отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП. Так ли…
- Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
- Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
- Как начислить и выплатить зарплату за декабрь в декабре в 1С? Обычно выплачиваем зарплату в месяце, следующем за месяцем начисления. Но перед новогодними праздниками решили выплатить зарплату раньше — 30.12.2025. Как…
Здравствуйте! Для того,чтобы воспроизвести у себя в демобазе такую проблему, попрошу Вас уточнить — с какого месяца указали новый налоговый статус в карточке сотрудника? Также попрошу прислать подробный анализ НДФЛ, только развернутый до регистраторов(пример приложила). И уточните пожалуйста, какой датой формируете справку 2 НДФЛ.
Здравствуйте! Алиса сегодня в отгуле, и сможет Вам ответить только в понедельник 🙏. У Вас есть возможность подождать Алису?
Здравствуйте! Вы абсолютно правильно обратили внимание на эту строку в ведомости(с суммой 37565), ее там быть не должно. Сотруднику полагается к выплате 201854,3 — 6762,82=195091,48. Сумма 26241 — это налог,который мы зачитываем,то есть не удерживаем его с сотрудника, мы его не возвращаем, поэтому ее прибавлять не нужно.Для того чтобы исправить ситуацию,чтобы в ведомость не лезла лишняя сумма мы пойдем в документ Перерасчет НДФЛ и на вкладке корректировка выплаты изменим сумму: вместо -167651 укажем -205216.После этого пробуем перезаполнить ведомость на выплату.
Здравствуйте!Благодарю за ожидание🙏 То что в расчетном листке сумма -175 378 это верно, Как она образовалась:всего начислено за месяц 229526,48, НДФЛ с этой суммы 229526,48*0,13=29383. Сумма перерасчета НДФЛ (-205216). Вот и получается сумма налога в расчетном листке 29838-205216=-175378. Здесь все верно. Логика здесь такая — раньше мы считали налог по ставке 30 %, потом сотрудник с начала года стал резидентом, значит ставка становится 13% с начала года, поэтому мы налог и пересчитываем, отсюда и минус. И конечно этот перерасчет отразится везде-и в расчетном листке, и в подробном анализе НДФЛ. Единственное,что меня тревожит — у Вас сейчас в расчетном листке за декабрь долг предприятия на конец 137813, а какая сумма будет в подробном анализе НДФЛ в колонке Осталось удержать?Давайте это проверим, пожалуйста, пришлите скриншот подробного анализа НДФЛ.
Если Вы сейчас уменьшите сумму в Бухгалтерии на 67403, то у Вас будет нулевое сальдо по счету 68,а это не так. У нас сейчас фактически дебетовое сальдо — мы удержали и перечислили НДФЛ больше,чем исчислили, так как сначала считали налог по ставке 30%,а сейчас пересчитали по 13%. То есть исчисленный налог по сотруднику уменьшен, перечисленный остался как был. И величина этого сальдо — это наша сумма в колонке осталось удержать в Подробном анализе НДФЛ 137813. И чтобы такое сальдо было в бухгалтерии на счете 68, нужно в ЗУП отражении оставить то,что ставит нам программа (-175378). Прикладываю скриншот с табличкой с примером на простых цифрах-был доход 100000,с него исчислили и удержали налог по 30% -30000. Потом сделали перерасчет НДФЛ по стаке 13%, то есть исчисленный налог стал 13000. Остается сальдо в виде излишне удержанного налога -17000. И мы его будем потихоньку ежемесячно до конца года зачитывать-то есть начислять и не удерживать с сотрудника. Сальдо будет уменьшаться. Что не успеем зачесть до конца года покажем в 6-НДФЛ и спишем,ссылочку сегодня присылала.
И еще раз подведу итог — программа в отражении нам поставила верную сумму (-175378). Если Вы проведете синхронизацию с такой суммой, то сальдо по счету 68 в бухгалтерии совпадет с излишне удержанным НДФЛ в ЗУП.