Добрый день. Организация на УСН, но с 25 года является плательщиком НДС.
У организации есть реализации, облагаемые НДС и не облагаемые НДС (Подписка на обновление ККМ Штрих). Подскажите, нужно ли на операции, не облагаемые НДС, выставлять счет-фактуру?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Без НДС — какая в вашем случае норма НК РФ работает (пункт, подпункт, статья)
Например, по ст. 149 НК РФ освобождение Без НДС — СФ не выставляются на реализацию. В определенных случаях заполняется раздел 7 декларации по НДС
Чтобы точно сказать по вашей ситуации, нужна знать конкретику по нормативке. Тогда и код операции подберем
Пригодится
Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С