При заполнении прочей корректировки выходит ошибка в счетах учета. Дебиторская и кредиторская задолженности заполнились автоматически. А если автоматически, то счета учета не надо заполнять вкладку, иначе будет задвоение. Почему сейчас не проводит?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Прикрепите, пожалуйста, скрины всех вкладок.
Благодарю за скрины.
Вам нужно выбрать другой вид операции — Зачет авансов (смотрите вложения).
Материал по теме:
Документ Корректировка долга в 1С
У вас не совпадают суммы зачета Дт и Кт задолженности, на вкладке Дт задолженности нужно исправить сумму на 113 руб.
Потому и не дает провести документ, не хватает суммы для взаимозачета, требует счет, куда отправить остаток.
Исправьте сумму, и все проведется.
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как провели корректировку долга в результате, и разверните показатель (карточку), по которому зависла Кт задолженность по 60.02 счету.
От 30.12 у вас возврат денежных средств от поставщика на сумму 4 497, а остаток авансов по этому поставщику 883 руб., вы зачли в счет других обязательств аванс от 19.12, потому и возникает КТ сальдо.
Здесь возникает вопрос: вы оплатили в адрес «Интернет Решения» и потом делаете зачет этой оплаты в три разных организации, у вас есть основания для зачета, «Интернет Решения» перечислили оплату за вас в их адрес или какая-то другая ситуация.
Поняла вас, спасибо.
Вначале попробуйте перепровести документы: списание от 29.12 и поступление от 30.12, возможно, программа где-то «заглючила» и всё встанет на свои места после перепроведения.
Если не поможет, в поступлении от 30.12 установите — Погашение по документу и выберите списание от 29.12 (смотрите вложение).
Перенести сальдо с одного договора на другой нужно документом Корректировка долга
Документ Корректировка долга в 1С
Вид операции — Перенос задолженности, перенести — Задолженность поставщику.
В табличной части первым будет идти тот договор, с которого нужно перенести задолженность, вторым — тот, на который переносите задолженность.
Вы неверно выбрали Вид операции, у вас Зачет задолженности, а нужно Перенос задолженности, перенести — Задолженность поставщику.
Уточните, пожалуйста, речь идет об авансе или другой задолженности, которую нужно перенести.
Прикрепите скрин ОСВ с задолженностью, которую нужно перенести.
Благодарю за пояснения.
Тогда корректировка долга будет выглядеть иначе (смотрите вложения)
Перенести таким видом корректировки можно только незакрытые авансы (325.42 руб.)
По закрытым авансам:
1. Перенос задолженности на другой договор;
2. Зачёт аванса поставщику.
Похожая ситуация в обсуждении:
Перенос оборотов по счету 76.05 с одного договора на другой в 1С
У вас в корректировке на 325,42 подвязано списание от 05.11, а сальдо по списанию от 02.12.
Поменяйте документ расчетов в Корректировке долга.