Организация на УСН 15%, с 01.01.26 применяет НДС 5%, по Универсальному отчету по регистру «Прочие расчеты» висят «долги» с 2023 и 2024 гг. по «Отчет по розничным продажам», как сделать техническое списание расчетов при переходе на НДС,
чтобы с 01.01.26 верная сумма с НДС попадала в КУДиР?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Давайте попробуем так, вначале на копии базы и если все устроит, повторите в рабочей:
Документ «Операция, введенная вручную».
Нажмите кнопку «Еще» — «Выбор регистров».
Перейдите на вкладку «Регистры накопления» и выберите:
Прочие расчеты (именно здесь висят ваши долги).
В табличной части «Прочие расчеты» создайте запись с видом движения «Расход»:
Укажите те же аналитики (Контрагент, Договор, Документ оплаты/расчетов), что и в Универсальном отчете.
Сумму укажите равной остатку «долга».
Это «схлопнет» регистр в ноль, и старые долги не будут тянуться в 2026 год.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сообщите о результате, пожалуйста.
Скорее всего вы нет там смотрите (смотрите вложение).
Да, нужно каждый документ и показатель разными строками, общей строкой и суммой нельзя.
По зависшим показателям по ЗП задайте, пожалуйста, отдельный вопрос.
Тут алгоритм может отличаться, ответит специалист по ЗП.
Здесь нужно проверить алгоритм отражения в соответствии с материалом:
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
Операция Оплата по платежной карте по времени должна быть раньше чем фактическое поступление на р/счет.
После того, как оплата поступила на счет организации, остатка по счету 57.03 не должно быть.
Прикрепите, пожалуйста, скрины по одному из показателей.
В скринах соберите все шаги последовательно, как отражали операции.
Операция «Корректировка долга» лишняя, она, так понимаю, и не закрывает 57.03.
Во вложении скрины по расчетам платежной картой и реализацией покупателю.
Все счета закрываются без документа «Корректировка долга».
Опишите, пожалуйста, всю схему: вы комиссионер, продаете товар комитента физ. лицам через ЯМаркет или как.