Корректировка сальдо между Филиалом и основным предприятием

Ответственный за ответ: (★9.90/10)

Добрый день. 01.07.25 в Филиал Спб нашей организации были приняты сотрудники, в конце года выяснилось что юридически Филиал был открыт 11.07.25, было принято решение о внесении исправлений — прием сотрудников в Филиал отменили, с 01.07.25 сотрудников приняли в ОП нашей организации в СПб, 11.07.25 кадровым переводом сотрудников переместили в Филиал.Все документы переделали, корректирующую отчетность сдали, но т.к. сотрудники работали в Филиале фактически дольше,на конец года по Филиалу на 70 счете дебетовое сальдо, а по основному предприятию такое же кредитовое сальдо. Вопрос — как «схлопнуть» сальдо между Филиалом и основным предприятием и в ЗУП и в ERP?

Метки консультации: Взаиморасчеты

Комментарии закрыты.