Настройка доли РК б/лист

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте.
Следуя рекомендациям статьи https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/doli-rk-i-sn-nuzhno-vydelyat-dazhe-s-bolnichnyh-svezhie-razyasneniya-fns.html создаю новое начисление Больничный за счет работодателя (доля РК).
Программа не дает создать в Расчет и показатели новый вид расчета Оплата больничного листа за счет работодателя. Нажимая кнопку Enter — выходит по прежнему предупреждение, что такого начисления нет в списке. Что делать?

Метки консультации: Доли РК и СН
Все комментарии (101)
  1. Здравствуйте!
    Скорее всего дело в том, что у вас называется типовой начисление Больничный лист за счет работодателя. Поэтому предлагаю скопировать название начисление не из статьи, а из самой программы. Затем вставляем и нажимаем Enter.Напишите, пожалуйста, получилось выполнить настройку?

  2. Чтобы вместе проверить учет приложите скриншоты ❤️

  3. Если первичный документ был введен в марте, и документ исправление тоже в марте — тогда действительно не будет вкладки Перерасчет прошлого периода. Что делать: проводим документ и выгружаем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проанализируем его вместе, приложите пожалуйста.

  4. Обратите внимание на планируемую дату выплату в документе исправления. Первичный документ был выплачен в аванс, такая же дата должна быть в документе исправления.

  5. Вы выбрали 1 способ корректировки из статьи. Получается, чтобы учесть доходы по РК и СН на историческую дату, в документе-исправлении меняем Планируемую даты выплаты на день фактической выплаты пособия.
    это касается только если бл мартовский и документ исправление март? Это касается 1 способа корректировки. Если вы будете корректировать февраль, то нужно смотреть какой выбрали способ. Если тоже 1, то планируемая дата выплаты в документе исправления должна как в первичном документе

  6. Все верно, про корректировку пересортица мы с вами не дошли.
    Подскажите, пожалуйста, я верно понимаю, что вы выбрали 1 способ:
    Перебросить доходы по РКСН с больничных на правильную дату и исправить НДФЛ можно двумя способами:
    Способ 1 – сделать корректировку непосредственно в Больничном листе.
    ………………………..
    Способ 2 – провести корректировку дополнительными документами
    Какой Вас сейчас вопрос?

  7. Если вы выбираете второй способ, тогда указываем новую дату выплаты 03.04.2026. Программа регистрирует доход РК на апрельскую дату — это не верное поведение программы. С помощью документа Операция учета ндфл нужно перенести доход в март, на фактическую дату выплаты

  8. Пожалуйста!
    Да, если документ исправление месяц в месяц, то вкладки Перерасчет прошлого периода не будет.
    При ближайшей выплате вы укажете по основной базе меньше, по рк больше. То есть мы трогаем ведомость суммы уплаченных ндфл в прошлом периоде. Мы корректируем текущей ведомостью. Пеней не должно быть

  9. В таком случае да! Возможно будет пени, из-за не уплаты суммы ндфл по РК. Поэтому рекомендую как можно скорее отправить корректирующие уведомление.Так как пени начисляются на каждый день просрочки платежа. Получается, чем раньше мы сообщим ФНС об изменении суммы НДФЛ,тем меньше будет пени. Обязательно нужно проверить, чтобы на ЕНС была необходимая сумма.

  10. Можно просчитать и вручную. Но сумма будет 134 руб. Удобно формировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотруднику за 3 месяца. В нем мы увидим пересортицу в удержанном ндфл.

  11. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
    Прошу отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотруднику за 3 месяца 2026, чтобы проверить формирования 6-НДФЛ

  12. В данной ситуации я не виду документов Ведомость на выплату, чтобы порекомендовать даты в документе Операция учета НДФЛ.

  13. Получается ручной правки ведомости не избежать даже при этом способе? Да, если документ исправление в том же месяце, что и первичный документ. Ручных правок не избежать.
    Боюсь я запуталась: корректировать удержанный ндфл в ближайшей выплате или с помощью документа Операция учета НДФЛ. В отчете Подробный анализ ндфл нет документов ведомости на выплату — какой отбор в отчете?

  14. Предлагаю рассматривать вариант только по 1 сотруднику, иначе я окончательно запутаюсь в скриншотах и действиях.
    Если смотреть типовое заполнение отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то удержанный ндфл регистрируется в документах Ведомости на выплату. Прикладываю скриншот для примера. Вы мне прикладываете другой отчет 🙈
    По последнему Вашему скриншоту — нам нужно станить пересорт удержанного НДФЛ. Для этого нам нужно видеть какой ведомостью, в какой сумме был удержан ндфл. Вы прикладываете другой отчет, в нем нет дат ведомостей, да и самих ведомостей нет.

  15. Спасибо!
    Ведомость на выплату больничного была 20 февраля. Поэтому документ Операции учета ндфл сделаем именно этой датой

  16. Документ Операция 20.02 должна исправить удержанный ндфл. То есть это последний этап перерасчета больничных. Нам не нужно будет руками править ведомости.
    У вас должен был получиться следующий порядок:
    1. Документ исправление больничного листа.
    2. Документ Операция учета ндфл: правим доход и исчисленный ндфл. Переносим все на фактическую дату получения дохода. Дата документа 31.03.2026
    3. Документ Операция учета ндфл: правим удержанный ндфл на 20.02.2026.

  17. Чтобы вместе проверить прошу сейчас приложить по 1 сотруднику, у которого не верное заполнение отчета:
    Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного ндфл за 1 квартал.
    Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

  18. Прошу прощения! Пожалуйста, давайте смотреть одного сотрудника, затем другого. Не возможности проанализировать последний отчет. Чтобы поверить Федорова, пожалуйста, приложите:
    — Подробный анализ ндфл по 1 сотруднику за 2026 год.
    — Анализ ндфл по документам основания за 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
    С этим двумя отчетами мы быстро пойдем в чем дело 🙏❤️

  19. Поэтому сотруднику вручную поправим сумму ндфл по РК. Нужно указать по документу основания Начисление зарплаты и взносов 1560

  20. Прошу прощение. Спутала колонки Исчислено и Исчислено расчетный. Верно, нужно именно 1559 по РК

  21. Поэтому сотруднику я бы открыла документ Начисление зарплаты и взносов за март. Если там отдельная строка по НДФЛ на 1 рубль? Если да, тогда проверим какая дата получения дохода. Если март, то исправим на 3 апреля вручную и проведем документ. Предполагаю, что проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .

  22. В целом допустимо, да. Но не та ли эта ситуация, когда вручную правили ндфл. Нужно было 1559 поставить. Сейчас быстро не найду скриншот. Если по итогу у сотрудника все хорошо, но есть пересорт по месяцам, то оставляем

  23. Доброе утро. В корректирующем уведомлении нужно показать полные суммы, не разницу. Если у Вас готов 6-ндфл, то конечно, можно его отправить и не подавать корректировку уведомлений

Комментарии закрыты.