Излишне начислен НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
в июле 2026 года у сотрудника был отпуск проведен отпуск 02.07
и была премия 03.07.

в начисление 2 раза попала сумма НДФЛ по ставке 18 %, сумма 44 693
аналогично было в ведомости на выплату.

по окончании месяца в начислении зарплаты за ИЮЛЬ, программа сминусовала одну сумму из этих двух выплат.
я вручную сминусовала ведомость на выплату по зарплате за июль по ставке 18 % эту
сумму.
Как правильно ее пересчитать, чтобы убрать минус по ставке 18 %?

и нужно ди будет подавать корректировочное уведомление по НДФЛ?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (8)
  1. Здравствуйте!
    Если в такой ситуации оставить все как есть, то потребуется вручную исправить уведомление с 1 по 22 августа. Также при формировании отчета 6 НДФЛ Раздел 1 и Раздел 2 не будет сходиться из-за отрицательной суммы НДФЛ. Поэтому тоже потребуется ручная корректировка.
    Можно сделать документ Операция учета НДФЛ и перебросить сумму НДФЛ с одной даты на другую. Или внести правки сразу в документах Ведомости на выплату. И тот и другой способ потребует подачи корректировочного Уведомления за июль.
    ПРикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. В статье показана ситуация, когда пересортица между ставками,у нам же пересортица по датам.
    Прикладываю скриншот, важно заполнить документ основания и подразделение, если несколько ИФНС в организации.
    Пожалуйста, напишите, если не будет получаться. Можно сразу приложить скриншоты.

  2. Доброе утро!
    Прошу прощения, я запуталась в прогрессивных ставках. Может быть нам будет удобнее и проще удалить суммы НДФЛ в ведомостях на выплату по ставке 18%? Прикладываю скриншот для наглядности.
    В таком случай порядок действий будет:
    — отменяем документ Операция учета НДФЛ
    — корректируем ведомость на выплату только в части НДФЛ по ставке 18%.
    — проверяем заполнение отчета 6-НДФЛ и подаем корректирующее уведомление по сумму НДФЛ за период с 1 по 22 июля.
    Если что- то не получится, пожалуйста, напишите.

  3. Сейчас у налоговом учете все хорошо!
    Отлично,что получилось все исправить. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Взносы за директора начислены с МРОТ – как отразить в отчетности в 1С .Рекомендую проверять удержанный ндфл перед уведомлениями: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

Добавить комментарий