Здравствуйте. К предыдущему вопросу по НДС. Пришло требование по НДС. (во вложении) При исправлении первичной ошибки формирование записей книги покупок не было автоматическим. При заполнении вручную была допущена неточность: не заполнена графа «Исправленный счет-фактура». Программа автоматически присвоила счет-фактуре номер ПП. При повторном заполнении «Формирование записей книги покупок» получается дубль записи доп. листа, и как следствие 76.АВ неверный. Как правильно исправлять ошибку? ОСНО.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как правильно убрать неверную запись в книге покупок в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДС при раздельном учете в 1С Добрый день, подскажите верные пошаговые действия при распределении НДС и подготовки декларации за квартал. 1) Перепроводим документы. 2) Закрываем квартал…
- После корректировки Подтверждения оплаты НДС в бюджет НДС к вычету повторно попадает в формирование записей книги покупок в 1С Добрый день! В продолжение вопроса от 18.02.2025 Формирование уточненной декларации НДС, если ошибка в номере отметки о регистрации Заявления о…
- Учет НДС Налогового Агента, если поступление и оплата услуг проходили в разных периодах в 1С Добрый день, просим проконсультировать по вопросу принятия к учету НДС Налогового агента. Мы на ОСНО, ведем раздельный учет НДС. 1.…
- Формирование счет-фактуры налогового агента и отражение в декларации по НДС, если поступление и оплата проведены в разных валютах в 1С Добрый день. Оплачиваем электронные услуги иностранному поставщику, начисляем НДС в качестве налогового агента. Инвойс выставляется в долларах, поступление отражаем в…
Статьи по этой теме
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% (Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@): исчисленный с полученных авансов…
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…
Здравствуйте!
Сделайте СТОРНО неверной записи кн.покупок (Операции — кнопка Создать — Сторно документа). Сторнируемый документ укажите формирование записей кн. (далее ФЗК) покупок. На вкладках удалите все проводки кроме той которую исправляем. На вкладке НДС Покупки в столбце Запись доп.листа укажите ДА, в столбце Корректируемый период 25.03.25