Добрый день. По авансовому отчету к учету принят диван + доставка. Диван принят как товар в 1С. Возможно ли отразить доп. расходами доставку? Возможно ли это провести как доп. расходы к авансовому отчету, так как это прямые затраты на покупку дивана? Если учесть, что у этого поставщика покупаем товары по отдельному договору по безналу и в таком случае эти доп. расходы попадают в акт сверки с поставщиком.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поступление материалов по авансовому отчету (кассовый чек) в 1С
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли возместить ГСМ, оплату парковки сотруднику по авансовому отчету в 1С Добрый день! Сотрудник выполняет работы по заявкам на разных объектах, использует личный автомобиль. 1. Как организация может возместить расходы на…
- НДС 20% в кассовом чеке за 2026 год Добрый день Сотрудник нашей организации приложил к своему авансовому отчету чек от января 2026 года со ставкой НДС 20% .…
- Приобретение ОС сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались Сотрудник за наличные приобрел телефон стоимость 150 980 руб. Есть чек и товарный чек. Мы можем данную сумму по авансовому…
- Поступление основного средства с транспортными расходами в 1С Добрый день ! Поступил станок стоимостью 779166 руб. К этому приходу нужно посадить транспортные расходы плюс командировочные расходы по авансовому…
Статьи по этой теме
- Начислять ли НДФЛ с оплаты медстраховки для загранкомандировок? Источник: Письмо Минфина от 26.05.2025 N 03-04-05/51609 Информация для: работодателей Работнику, направленному в служебную командировку, работодатель обязан возместить (п. 23…
- Как учитывать дополнительные затраты до фактического поступления товаров в 1С? Первичный документ на расходы в виде предпродажной подготовки товаров поступил в феврале, поступление самих товаров планируется в марте. Как правильно…
- Нужно ли восстанавливать входящий НДС при переходе с ОСНО на АУСН в 1С? Организация на ОСНО с января 2026 года переходит на АУСН. На остатках по Дт 41 есть товары, которые купили с…
- Отчет Расходы УСН для расшифровки расходов на УСН доходы-расходы в 1С В программе 1С есть отчеты по признанию расходов на УСН «доходы-расходы» (с релиза 3.0.173.31). С их помощью можно анализировать признанные…
Здравствуйте!
Учет транспортных расходов (ТЗР) зависит от учетной политике и что приобретаете — материалы (для нужд предприятия, производства) или товар (для перепродажи).
Посмотрите статью
Варианты учета транспортных затрат в 1С
Технически, чтобы ТЗР включить в стоимость материалов при приобретении последних через подотчетное лицо надо
Вариант 1
— в АО отразить Оплату за МПЗ и ТЗР
— документом Поступление отразить приобретение МПЗ
— на основании документа Поступление создать Поступление доп.расходов.
Вариант 2
— в АО отразить на вкладке Товары покупку МПЗ, на вкладке Оплата перечисление ТЗР
— создать документ Поступление доп.расходов (Покупки — Поступление доп.расходов) и на вкладке Товары указать МПЗ в стоимость которого надо включить ТЗР
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Дополнительные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если МПЗ и ТЗР приобретены у одного Поставщика по разным договорам, то в акте сверки графу Договор оставьте не заполненной. Тогда в сверку попадут расчеты по всем договора данного контрагента.
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
Если ТЗР выделен отдельной строкой, то всё равно надо учитывать как закреплено в УП. Если СФ нет, то НДС спишите в расход не принимаемый в НУ.
1. Можно сделать технический договор, а сверку провести по Договору поставки.
2. Т.к. согласно УП ТЗР в данному случае включается в стоимость МПЗ (поправьте, если ошибаюсь) и если для вас не принципиально видеть из чего состоит стоимость МПЗ, то при отражении МПЗ в АО, можно указать всю сумму чека (стоимость дивана + доставка).
«В чеке выписанном от представителя маркетплейса» — ОЗОН посредник и является представителям Поставщика.
«Можно ли по чеку от Озон в программе указать конкретных поставщиков дивана и перевозчика?» — видимо не верно поняла, т.к. считала что Поставщик и Перевозчик одно юр.лицо.
Тогда так: отразите в АО оплату за доставку. Создайте у Перевозчика техн.договор (например, АО №123) и проведите документ Поступление доп.расходов на сумму доставки.
В чеке выделен НДС?
Если без НДС, то указанный в АО Поставщик не проходит ни по каким существенным отчетам.
Ранее писала как сделать правильно.
Но т.к. чек без НДС, то если в АО всю сумму чека (диван+доставка) отнести на одного поставщика, на учет и отчетность никак повлиять не должно.
Рекомендую отразить правильно, чтобы не мучали сомнения.
«Юлия, я просто поняла, что правильный вариант, как Вы его назвали, оплату отразить в АО, а доставку доп. Расходами, на дополнительный договор»
— правильно меня поняли
«Но выделить отдельным поставщиком перевозчика?»
— Укажите перевозчика. Ранее писали что доставку осуществляет У и в чеке Исполнителем указан У. Его и надо указать, т.к. ОЗОН — Агент/Посредник и если Агент выступает от имени Принципала (Поставщика), то в 1С в Поступлении указываем Принципала (Поставщика)
«И услуги по доставке на отдельный договор, а поставщика дивана не нужно так же отражать? В АО оплата, документом поступление тмц принятие на учёт дивана?»
— поступление дивана можно отразить двумя способами:
1- через АО на вкладке Товары. Поставщика укажите компанию Х
2 — в АО отразить оплату, а поступление документом Поступление
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.