Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Каким документом произвести зачет между 2 договорами с поставщиком (Агентом), если расчеты в EUR оплата в рублях, расчеты в INR оплата в рублях в 1С
Каким документом произвести зачет между 2 договорами с поставщиком (Агентом), расчеты в EUR оплата в рублях, расчеты в INR оплата в рублях.
По договору в EUR — Списание с рс
По договору в INR — Поступление (Импорт)
Документ Корректировка долга не дает проводок .
Метки консультации: —
Подписывайтесь на наши каналы в Max и ВКонтакте, чтобы не пропустить важные изменения в 1С и законодательстве
Добрый день!
Взаиморасчет между двумя договорами в разной валюте проводим документом Операции, введенные вручную.
Пример Операции в материале
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
Перед формирование взаимозачета, формируете ОСВ по счету 60.ХХ в рублях и валюте.
В документе Операция указываете валюту, сумму в валюте и сумму в рублях. Курс валюты ни где не указываете.
Разницу между рублевой оценкой списываете потом на курсовые разницы, положительные или отрицательные.
Скрин ОСВ пришлите, пожалуйста.
У вас в Операции:
— Д 76.29 валюта INR, сумма валюты 1 255 324,40 К 76.29 валюта EUR, сумма валюты 12 053,25 — сумма в рублях указываете вручную 1 096 126,17.
Обязательно заполняете все аналитику по проводкам в Операции.
Далее формируете ОСВ еще раз.
У вас валюта закроется и останется рублевая сумма по Кт 59 812,61.
Эту сумму вы списываете как курсовую разницу проводкой:
— Д 76.29 К 91.01 — 59 812,61.
Закройте период, сформируете ОСВ еще раз, проверьте, что расчеты закрыты и КР больше не начисляются.
Если с Агентом в договоре прописано, что Комитент возмещает такие расходы, то да.
Это так же подтверждают письма Минфин от 29 ноября 2010 г. № 03-03-06/1/743, от 20 марта 2006 г. № 03-03-04/1/259.